cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
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213001
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13/02/2025
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IMPRENSA NACIONAL
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R$544.88
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICAÇÃO, JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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211001
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11/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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210001
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10/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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204001
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04/02/2025
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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204002
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04/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$6.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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204003
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04/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$6.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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203001
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03/02/2025
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$800.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AOS LEGISLATIVO. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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203002
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03/02/2025
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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203003
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03/02/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$5,907.19
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 02-2025 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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203004
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03/02/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$2,125.20
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. |