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(89) 9.8121-7963
Pagamentos

Número Data Credor Valor
00510
18/08/2025
CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE
R$450.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INST ALAÇÕES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATÉRIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DA CÂ MARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
00477
18/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
R$1,962.50
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Credor Valor
00476
18/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
R$569.25
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOAOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS
Número Data Credor Valor
00456
18/08/2025
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW
R$650.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00511
18/08/2025
JOÃO ALVES LIMA FILHO - TV GURGUEA
R$1,400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMI SSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES
Número Data Credor Valor
00507
15/08/2025
EDIVALDO RODRIGUES DIA
R$800.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 15 E 18 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL E SUA PASTA
Número Data Credor Valor
00465
15/08/2025
BANCO DO BRASIL SA
R$63.51
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
00468
15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
R$46,721.55
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.
Número Data Credor Valor
00471
15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
R$11,073.02
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Credor Valor
00499
15/08/2025
RONILDA LEAL SANTOS
R$400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA , EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.