cidadao > despesas > 2
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00109
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17/03/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$186.12
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SF AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00116
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17/03/2025
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VANESSA MACEDO BAIAO
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A CONTROLADORA ,EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 16/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00117
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17/03/2025
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MARCONI VOGADO FIGUEIRO
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 17/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00128
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17/03/2025
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CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE
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R$450.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATÉRIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00130
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17/03/2025
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
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R$650.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00134
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17/03/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$1,987.11
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00148
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17/03/2025
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BANCO SICOOB PI
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R$8,089.59
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELOS FUNCIONÁRIOS DESSA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00154
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17/03/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$101.52
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00162
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13/03/2025
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 13/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00115
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12/03/2025
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 10/03/2025 E 11/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |