cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
505001
|
05/05/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$38.07
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
502001
|
02/05/2025
|
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
R$300.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 02/05/2025 E 05/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
502002
|
02/05/2025
|
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
R$1,200.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA - PI, NOS DIAS 02, 03 E 05 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
502003
|
02/05/2025
|
EDIVALDO RODRIGUES DIAS
|
R$1,500.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NOS DIAS 02,05 E 06 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
502004
|
02/05/2025
|
RONILDA LEAL SANTOS
|
R$300.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 02 E 05 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, ENTRE OUTROS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
502005
|
02/05/2025
|
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
R$1,500.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NOS DIAS 02, 05 E 06 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
502001
|
02/05/2025
|
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
R$300.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 02/05/2025 E 05/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
501002
|
01/05/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$3,643.20
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
501003
|
01/05/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$14,738.53
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
501004
|
01/05/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
|
R$7,287.56
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 05-2025 |