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(89) 9.8121-7963
Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
1117002
17/11/2025
OR - Ordinario
JOÃO ALVES LIMA FILHO - TV GURGUEA
R$1,400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES.
Número Data Natureza Credor Valor
1117001
17/11/2025
OR - Ordinario
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA
R$1,100.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇAO E ALIMENTAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES
Número Data Natureza Credor Valor
1117003
17/11/2025
OR - Ordinario
DELTA SUL SAUDE INTEGRADA LTDA
R$9,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N01082002501/2025.
Número Data Natureza Credor Valor
1114002
14/11/2025
OR - Ordinario
L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
R$2,474.04
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Natureza Credor Valor
1114001
14/11/2025
OR - Ordinario
DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
R$740.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Natureza Credor Valor
1111004
11/11/2025
OR - Ordinario
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
R$650.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO ETC. JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
1111001
11/11/2025
OR - Ordinario
LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO
R$6,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO ADVOCATICIOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
1111002
11/11/2025
OR - Ordinario
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
R$2,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
1111003
11/11/2025
OR - Ordinario
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
R$2,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS AGENTES PÚBLICOS PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONT
Número Data Natureza Credor Valor
1111006
11/11/2025
OR - Ordinario
SERGIO FONSECA AMORIM
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NO DIA 11/11/2025. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.