cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1202007
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$4,875.60
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 11-2024. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1202008
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02/12/2024
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$3,484.80
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.13-2024 |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1202009
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02/12/2024
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,911.77
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 12-2024 |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1202010
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,908.70
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 13-2024 |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1129001
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29/11/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$24.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1128001
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28/11/2024
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OR - Ordinario
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$1,200.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE IRRIGAÇÃO. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1128002
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28/11/2024
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OR - Ordinario
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JUAREZ DE ALMEIDA
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R$1,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DE DEPUTADO FEDERAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1126001
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26/11/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1125001
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25/11/2024
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OR - Ordinario
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LIVIA FERNANDES PEREIRA
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R$300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA,EM VIAGEM A BOM JESUS- PI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1125002
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25/11/2024
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OR - Ordinario
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$1,200.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A GABINETE DE DEPUTADO ESTADUAL. |