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Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1119001
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19/11/2024
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OR - Ordinario
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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Descrição | |||||
DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1119002
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19/11/2024
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OR - Ordinario
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RAFAEL BORGES RIBEIRO
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R$1,450.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1119004
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19/11/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$84.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1119003
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19/11/2024
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OR - Ordinario
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ARMAZEM PARAIBA
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R$1,213.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1118001
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18/11/2024
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OR - Ordinario
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1118002
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18/11/2024
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OR - Ordinario
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS-P, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1118003
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18/11/2024
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OR - Ordinario
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$3,300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1118004
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18/11/2024
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA
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R$500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1118005
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18/11/2024
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OR - Ordinario
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
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R$1,412.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PAR O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1118006
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18/11/2024
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OR - Ordinario
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ADREILSON NUNES BORGES
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R$1,412.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |