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Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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519002
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19/05/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$88.83
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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516001
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16/05/2025
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OR - Ordinario
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$1,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NOS DIAS 17/05/2025 E 18/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO LEGISLATIVO. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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516002
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16/05/2025
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OR - Ordinario
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EVINOLIA B LAGO VOGADO
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R$1,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA ,EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NOS DIAS 16 E 19 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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515001
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15/05/2025
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OR - Ordinario
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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515002
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15/05/2025
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
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R$740.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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515003
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15/05/2025
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OR - Ordinario
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,433.88
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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515004
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15/05/2025
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OR - Ordinario
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GENILSON DA COSTA PEREIRA
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R$1,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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514001
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14/05/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,373.79
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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514002
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14/05/2025
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OR - Ordinario
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
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R$650.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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514003
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14/05/2025
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OR - Ordinario
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LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO
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R$6,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. |