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(89) 9.8121-7963
Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
905002
05/09/2025
OR - Ordinario
BANCO DO BRASIL SA
R$0.98
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA
Número Data Natureza Credor Valor
905001
05/09/2025
OR - Ordinario
PAPELARIA ESCOLARTE
R$157.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
904001
04/09/2025
OR - Ordinario
JOÃO ALVES LIMA FILHO - TV GURGUEA
R$1,400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES.
Número Data Natureza Credor Valor
903002
03/09/2025
OR - Ordinario
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI,NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
903001
03/09/2025
OR - Ordinario
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
R$1,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
902001
02/09/2025
OR - Ordinario
MEGA TELEINFORMATICA LTDA
R$159.90
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARAMUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
902002
02/09/2025
OR - Ordinario
BANCO DO BRASIL SA
R$11.70
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Natureza Credor Valor
901004
01/09/2025
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$52,415.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.
Número Data Natureza Credor Valor
901003
01/09/2025
OR - Ordinario
KBS CONTABILIDADE
R$7,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
901005
01/09/2025
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$14,270.16
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS