cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
623001
|
23/06/2025
|
OR - Ordinario
|
AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
|
R$43.80
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
623002
|
23/06/2025
|
OR - Ordinario
|
VIONEIDE MESSIAS BARRETO
|
R$1,630.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
623003
|
23/06/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$77.14
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
622001
|
22/06/2025
|
OR - Ordinario
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
|
R$580.06
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
620001
|
20/06/2025
|
OR - Ordinario
|
JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
|
R$1,518.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
620002
|
20/06/2025
|
OR - Ordinario
|
JOÃO HENRIQUE ALVES BARBOSA
|
R$1,518.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
620003
|
20/06/2025
|
OR - Ordinario
|
MEGA TELEINFORMATICA LTDA
|
R$159.90
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
620004
|
20/06/2025
|
OR - Ordinario
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA
|
R$1,100.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇAO E ALIEMNTAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
620005
|
20/06/2025
|
OR - Ordinario
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
|
R$650.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
620006
|
20/06/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$114.21
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |