cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1223011
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23/12/2024
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OR - Ordinario
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ENGEMAQ LTDA
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R$2,408.34
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1223012
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23/12/2024
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OR - Ordinario
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ANDRE GOMES DA SILVA
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R$7,850.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM INTERNO NA CAMARA DE VEREADORES. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1223014
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23/12/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$58.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1223013
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23/12/2024
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OR - Ordinario
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ANDRE GOMES DA SILVA
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R$7,850.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE, MESA DE SOM, CAIXA DE SOM SUPORTTE WALSMAN E CABO SANTO ANGELO PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1223001
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23/12/2024
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OR - Ordinario
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LIVIA FERNANDES PEREIRA
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA,EM VIAGEM A BOM JESUS- PI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1223002
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23/12/2024
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OR - Ordinario
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VANESSA MACEDO BAIAO
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R$300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A CONTROLADORA ,EM VIAGEM A BOM JESUSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1223003
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23/12/2024
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OR - Ordinario
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MARCONI VOGADO FIGUEIRO
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R$300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1223004
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23/12/2024
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OR - Ordinario
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1223005
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23/12/2024
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OR - Ordinario
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$1,200.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A GABINETE DE DEPUTADO ESTADUAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1220007
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20/12/2024
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OR - Ordinario
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KBS CONTABILIDADE
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R$6,500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AJUSTE E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE FINAL DE MANDATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. |