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Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
1223011
23/12/2024
OR - Ordinario
ENGEMAQ LTDA
R$2,408.34
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
Número Data Natureza Credor Valor
1223012
23/12/2024
OR - Ordinario
ANDRE GOMES DA SILVA
R$7,850.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM INTERNO NA CAMARA DE VEREADORES.
Número Data Natureza Credor Valor
1223014
23/12/2024
OR - Ordinario
BANCO DO BRASIL SA
R$58.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Natureza Credor Valor
1223013
23/12/2024
OR - Ordinario
ANDRE GOMES DA SILVA
R$7,850.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE, MESA DE SOM, CAIXA DE SOM SUPORTTE WALSMAN E CABO SANTO ANGELO PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Natureza Credor Valor
1223001
23/12/2024
OR - Ordinario
LIVIA FERNANDES PEREIRA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA,EM VIAGEM A BOM JESUS- PI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Natureza Credor Valor
1223002
23/12/2024
OR - Ordinario
VANESSA MACEDO BAIAO
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A CONTROLADORA ,EM VIAGEM A BOM JESUSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Natureza Credor Valor
1223003
23/12/2024
OR - Ordinario
MARCONI VOGADO FIGUEIRO
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Natureza Credor Valor
1223004
23/12/2024
OR - Ordinario
SERGIO FONSECA AMORIM
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.
Número Data Natureza Credor Valor
1223005
23/12/2024
OR - Ordinario
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
R$1,200.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A GABINETE DE DEPUTADO ESTADUAL.
Número Data Natureza Credor Valor
1220007
20/12/2024
OR - Ordinario
KBS CONTABILIDADE
R$6,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AJUSTE E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE FINAL DE MANDATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.