cidadao > despesas > 2
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00283
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12/05/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00292
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12/05/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00293
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12/05/2025
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JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 12 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00294
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08/05/2025
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MARCOS ROCHA DE AMORIM
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R$500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSPR JURIDICO, EM VIAGEM A BRSILIS - DF, NO DIA 08 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00296
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08/05/2025
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MARCONI VOGADO FIGUEIRO
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 08 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00282
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08/05/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$25.38
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00291
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08/05/2025
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JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
|
R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 08 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00297
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06/05/2025
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$1,500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NOS DIAS 02, 05 E 06 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00232
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06/05/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$5,422.57
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00248
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06/05/2025
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AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
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R$43.80
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. |