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(89) 9.8121-7963
Pagamentos

Número Data Credor Valor
00280
24/05/2023
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
R$400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ORGÕAS DO CONSELHO TUTELAR.
Número Data Credor Valor
00226
24/05/2023
BANCO DO BRASIL S/A
R$23.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA
Número Data Credor Valor
00247
23/05/2023
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00248
23/05/2023
HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
Número Data Credor Valor
00225
23/05/2023
BANCO DO BRASIL S/A
R$11.50
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
00246
22/05/2023
EDIVALDO RODRIGUES DIAS
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00255
22/05/2023
G. C. DE CARVALHO
R$3,738.81
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA
Número Data Credor Valor
00267
22/05/2023
DANIEL BEZERRA DE SOUSA
R$2,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800 534-06.2020.8.18.0042, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00230
19/05/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
R$5,455.77
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Credor Valor
00232
19/05/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
R$1,848.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS.