cidadao > despesas > 2
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00309
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08/09/2022
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILID ADE. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00310
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08/09/2022
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA , EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00311
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08/09/2022
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00308
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05/09/2022
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G. C. DE CARVALHO
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R$1,809.26
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00143
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02/09/2022
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNI CIPAL, JUNTO AO A CODEVASP. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00301
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02/09/2022
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KBS CONTABILIDADE
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R$4,500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTABIL PRESTADO CO NFORME O CONTRATO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00302
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02/09/2022
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GILVADO SOARES LOPES
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R$580.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO GRAFICO PRESTADO COM REPARO E MANUTENCAO DOS TRES MASTRO DA BANDEIRA DA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00303
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02/09/2022
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COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
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R$159.90
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, J UNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00307
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02/09/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$22.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00325
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02/09/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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R$1,163.52
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. |