cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
201005
|
13/02/2023
|
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
208001
|
08/02/2023
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
|
R$400.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
206001
|
06/02/2023
|
KBS CONTABILIDADE
|
R$6,000.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA 915 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
206002
|
06/02/2023
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$11.50
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
203001
|
03/02/2023
|
COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
|
R$159.90
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
202001
|
02/02/2023
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$11.50
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
201001
|
01/02/2023
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$6,474.46
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
201002
|
01/02/2023
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$1,822.80
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
201003
|
01/02/2023
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$37,351.88
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
201004
|
01/02/2023
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
|
R$797.05
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL |