cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
120008
|
20/01/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$60.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
117001
|
17/01/2025
|
L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
|
R$1,067.55
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
117002
|
17/01/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$52,415.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
117003
|
17/01/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$1,933.33
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
117004
|
17/01/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$36.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
117005
|
17/01/2025
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
|
R$600.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
115001
|
15/01/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
109001
|
09/01/2025
|
DIRETA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA
|
R$180.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
109002
|
09/01/2025
|
DIRETA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA
|
R$180.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
102001
|
02/01/2025
|
COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
|
R$159.90
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |