cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
1104001
|
04/11/2022
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$11.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS JUNTO ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
1103001
|
03/11/2022
|
EDIVALDO RODRIGUES DIAS
|
R$400.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
1103002
|
03/11/2022
|
NILDA DE SOUSA SOARES
|
R$150.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
1101001
|
01/11/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$6,014.79
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
1101002
|
01/11/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$1,696.80
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
1101004
|
01/11/2022
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
|
R$1,203.99
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
1101006
|
01/11/2022
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
|
R$8,601.13
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
1101005
|
01/11/2022
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
|
R$426.45
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A CÂMARA MUNCIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
1031001
|
31/10/2022
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
|
R$400.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO A CODEVASP |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
1031002
|
31/10/2022
|
SERGIO FONSECA AMORIM
|
R$400.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A TERESINA-PI, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA |