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Liquidações

Número Data Credor Valor
811003
11/08/2022
HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
R$1,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
Número Data Credor Valor
808001
08/08/2022
ARMAZEM PARAIBA
R$2,119.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
805001
05/08/2022
EVALDO BORGES PEREIRA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Credor Valor
805002
05/08/2022
NILDA DE SOUSA SOARES
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Credor Valor
805003
05/08/2022
EVALDO BORGES PEREIRA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Credor Valor
804001
04/08/2022
BANCO DO BRASIL S.A.
R$11.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
803001
03/08/2022
FONSECA & SOUSA LTDA
R$854.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
801014
01/08/2022
AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
R$39.40
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO A CAMARA MUNCIPAL.
Número Data Credor Valor
801002
01/08/2022
FOLHA DE PAGAMENTO
R$1,696.80
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS
Número Data Credor Valor
801003
01/08/2022
FOLHA DE PAGAMENTO
R$6,468.36
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.