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(89) 9.8121-7963
Liquidações

Número Data Credor Valor
627006
27/06/2023
RAFAEL BORGES RIBEIRO
R$755.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A ESSA CÂMARA
Número Data Credor Valor
627001
27/06/2023
BANCO DO BRASIL S/A
R$11.50
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA
Número Data Credor Valor
626002
26/06/2023
LIVIA FERNANDES PEREIRA
R$15.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Credor Valor
626002
26/06/2023
LIVIA FERNANDES PEREIRA
R$150.00
Descrição
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Credor Valor
626003
26/06/2023
SERGIO FONSECA AMORIM
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.
Número Data Credor Valor
626001
26/06/2023
BANCO DO BRASIL SA
R$46.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA
Número Data Credor Valor
623001
23/06/2023
EVALDO BORGES PEREIRA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Credor Valor
623002
23/06/2023
JOANA DARQUE IVOS BENVIDOS EIRELI
R$671.50
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
623003
23/06/2023
JOANA DARQUE IVOS BENVIDOS EIRELI
R$571.61
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
622001
22/06/2023
G C DE SÁ & S D M MOURA LTDA
R$450.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PRESTADO, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.