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Pagamentos

Número Data Credor Valor
00280
31/05/2024
BANCO DO BRASIL SA
R$12.84
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
00258
29/05/2024
AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
R$43.80
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00259
29/05/2024
AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
R$43.80
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00279
29/05/2024
BANCO DO BRASIL SA
R$36.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
00241
27/05/2024
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-P, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA.
Número Data Credor Valor
00242
27/05/2024
EVALDO BORGES PEREIRA
R$800.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A TERESINA, PARA PSRTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00243
27/05/2024
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
R$800.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA PSRTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00243
27/05/2024
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
R$800.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA PSRTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00251
27/05/2024
FERREIRA & SANTIAGO LTDA
R$375.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETTA 60AP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00257
27/05/2024
RAFAEL BORGES RIBEIRO
R$1,016.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.