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(89) 9.8121-7963
Pagamentos

Número Data Credor Valor
00373
04/07/2025
RONILDA LEAL SANTOS
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA , EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIAS 04 E 07 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
00437
02/07/2025
L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
R$2,767.38
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA
Número Data Credor Valor
00413
02/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
R$7.80
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
00404
01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
R$2,600.17
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Credor Valor
00439
01/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
R$1,198.31
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONTRAIDO POR FUNCIONARIO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
00371
01/07/2025
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NO DIA 04 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSU NTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00372
01/07/2025
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00410
01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
R$62.04
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SF AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Credor Valor
00411
01/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
R$12.69
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
00405
01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
R$7,925.20
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.