cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
601009
|
01/06/2023
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
|
R$200.39
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
601010
|
01/06/2023
|
AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
|
R$41.80
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
601011
|
01/06/2023
|
COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
|
R$159.90
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
531001
|
31/05/2023
|
MARCONI VOGADO FIGUEIRO
|
R$150.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA AO AGENTE DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
529002
|
29/05/2023
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
529003
|
29/05/2023
|
JOEL RODRIGUES SOARES
|
R$1,320.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MOTORISTA , EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, JUNTO A ESSA SECRETARIA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
529001
|
29/05/2023
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$11.50
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
526002
|
26/05/2023
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
|
R$1,478.07
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
526003
|
26/05/2023
|
SERGIO FONSECA AMORIM
|
R$150.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
526001
|
26/05/2023
|
BANCO DO BRASIL
|
R$46.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |