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(89) 9.8121-7963
Liquidações

Número Data Credor Valor
1101011
01/11/2024
COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
R$159.90
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
1101010
01/11/2024
AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
R$43.80
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
1101009
01/11/2024
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
R$538.55
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
1101008
01/11/2024
ELMICIO SOARES DA SILVA
R$500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CM SERVIÇO GERAIS, COMO TECNICO NA MONTAGEM E INSTALÇAO DE ARCONDICIONADO NOO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
Número Data Credor Valor
1101005
01/11/2024
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
R$1,908.70
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 11-2024
Número Data Credor Valor
1101006
01/11/2024
KBS CONTABILIDADE
R$6,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
1101001
01/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
R$5,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Credor Valor
1101004
01/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
R$34,520.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.
Número Data Credor Valor
1101003
01/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
R$4,620.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO AO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.
Número Data Credor Valor
927002
27/09/2024
NILDA DE SOUSA SOARES
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.