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(89) 9.8121-7963
Liquidações

Número Data Credor Valor
317002
17/03/2025
MARCONI VOGADO FIGUEIRO
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 17/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
317001
17/03/2025
VANESSA MACEDO BAIAO
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A CONTROLADORA ,EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 16/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Número Data Credor Valor
314001
14/03/2025
DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
R$600.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA
Número Data Credor Valor
313001
13/03/2025
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 13/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
312003
12/03/2025
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 11/03/2025 E 12/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
312002
12/03/2025
EVINOLIA B LAGO VOGADO
R$400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 11/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
312001
12/03/2025
RONILDA LEAL SANTOS
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 10/03/2025 E 11/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
311002
11/03/2025
KBS CONTABILIDADE
R$7,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
311001
11/03/2025
G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA
R$4,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL
Número Data Credor Valor
303003
03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
R$13,202.50
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS