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(89) 9.8121-7963
Liquidações

Número Data Credor Valor
401004
01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
R$4,906.94
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Credor Valor
401005
01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
R$14,002.82
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Credor Valor
401006
01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
R$52,415.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.
Número Data Credor Valor
401008
01/04/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
R$7,287.56
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
401009
01/04/2025
JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
R$1,518.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
401010
01/04/2025
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
R$2,387.60
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
401007
01/04/2025
MEGA TELEINFORMATICA LTDA
R$159.90
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
331003
31/03/2025
PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA
R$400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA - PI, NO DIA 28/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A SUA PASTA.
Número Data Credor Valor
331004
31/03/2025
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 28/03/2025 E 31/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A SUA PASTA.
Número Data Credor Valor
331002
31/03/2025
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
R$400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, NO DIA 28/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA.