cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
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602008
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02/06/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$2,387.60
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 06-2025 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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602009
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02/06/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$7,287.56
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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602010
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02/06/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00302
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02/06/2025
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$393.62
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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530001
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30/05/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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530002
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30/05/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$1,632.63
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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530003
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30/05/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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529002
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29/05/2025
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$800.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA - PI, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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529003
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29/05/2025
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EDIZON RIBEIRO LEITE
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R$800.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA - PI, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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529004
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29/05/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$25.38
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |