| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
102001
|
02/01/0202
|
AKILA MARTINS DO LADO
|
R$473.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, TAMANHO A6, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME NOTA 00002. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1201002
|
07/01/0047
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$7,985.47
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||