cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1003011
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03/10/2022
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OR - Ordinario
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$394.99
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A CAMARA MUNCIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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930001
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30/09/2022
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OR - Ordinario
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M B NOGUEIRA DE SOUSA
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R$512.62
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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926002
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26/09/2022
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OR - Ordinario
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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926003
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26/09/2022
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OR - Ordinario
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA ,EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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926004
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26/09/2022
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OR - Ordinario
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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926001
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26/09/2022
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OR - Ordinario
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BORGES E MOREIRA LTDA ME
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R$135.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE DPS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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923001
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23/09/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$11.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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922001
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22/09/2022
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OR - Ordinario
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FONSECA & SOUSA LTDA
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R$303.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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921001
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21/09/2022
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OR - Ordinario
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GABRIELA ALVES AMORIM
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R$630.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM FORNECIMEMTO DE LANCHES E SALGADOS PARA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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921002
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21/09/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$11.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. |