cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
609003
|
09/06/2023
|
OR - Ordinario
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
606001
|
06/06/2023
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$11.50
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
605003
|
05/06/2023
|
OR - Ordinario
|
SERGIO FONSECA AMORIM
|
R$400.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
605004
|
05/06/2023
|
OR - Ordinario
|
RONILDA LEAL SANTOS
|
R$800.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO CONGRESSO DAS CIDADES. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
605005
|
05/06/2023
|
OR - Ordinario
|
KBS CONTABILIDADE
|
R$6,000.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
605001
|
05/06/2023
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$11.50
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
601001
|
01/06/2023
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$7,180.27
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
601002
|
01/06/2023
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$2,464.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
601003
|
01/06/2023
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$37,351.88
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
601004
|
01/06/2023
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$9,233.96
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL |