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Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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619002
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19/06/2023
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OR - Ordinario
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$1,850.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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616001
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16/06/2023
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OR - Ordinario
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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616002
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16/06/2023
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OR - Ordinario
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M M DE FRANCA ACESSORIAS
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R$3,000.00
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Descrição | |||||
VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E TRASMISSÃO DE INFORMAÇÃO DA PLATAFORMA E-SOCIAL, JUNTO A ESSA SECRETARIA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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615001
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15/06/2023
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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615002
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15/06/2023
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OR - Ordinario
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USEGRAF GRAFICA E EDITORA
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R$260.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PRESTADO, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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615003
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15/06/2023
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OR - Ordinario
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L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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614001
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14/06/2023
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OR - Ordinario
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CLAUDINO BIZERRA DE SOUSA NETO
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R$400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO SO GOVERNO DO ESTADO. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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614002
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14/06/2023
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$600.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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609001
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09/06/2023
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OR - Ordinario
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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609002
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09/06/2023
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OR - Ordinario
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. |