cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1003002
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03/10/2022
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$6,014.79
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1003003
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03/10/2022
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,696.80
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1003004
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03/10/2022
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$35,261.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1003005
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03/10/2022
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$8,970.71
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1003006
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03/10/2022
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OR - Ordinario
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,203.99
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1003007
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03/10/2022
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OR - Ordinario
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,203.99
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1003008
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03/10/2022
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OR - Ordinario
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1003009
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03/10/2022
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OR - Ordinario
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KBS CONTABILIDAE PUBLICA
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R$4,500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTABIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1003001
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03/10/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$11.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1003010
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03/10/2022
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OR - Ordinario
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COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
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R$159.90
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |