cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
627005
|
27/06/2023
|
OR - Ordinario
|
M B NOGUEIRA DE SOUSA
|
R$546.19
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
627006
|
27/06/2023
|
OR - Ordinario
|
RAFAEL BORGES RIBEIRO
|
R$755.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A ESSA CÂMARA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
627001
|
27/06/2023
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$11.50
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
626002
|
26/06/2023
|
OR - Ordinario
|
LIVIA FERNANDES PEREIRA
|
R$150.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
626003
|
26/06/2023
|
OR - Ordinario
|
SERGIO FONSECA AMORIM
|
R$150.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
626001
|
26/06/2023
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$46.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
623001
|
23/06/2023
|
OR - Ordinario
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
623002
|
23/06/2023
|
OR - Ordinario
|
JOANA DARQUE IVOS BENVIDOS EIRELI
|
R$671.50
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
623003
|
23/06/2023
|
OR - Ordinario
|
JOANA DARQUE IVOS BENVIDOS EIRELI
|
R$571.61
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
622001
|
22/06/2023
|
OR - Ordinario
|
G C DE SÁ & S D M MOURA LTDA
|
R$450.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PRESTADO, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |