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Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
1101003
01/11/2022
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$35,261.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS
Número Data Natureza Credor Valor
1101001
01/11/2022
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$6,014.79
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Natureza Credor Valor
1101002
01/11/2022
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$1,696.80
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Natureza Credor Valor
1101003
01/11/2022
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$35,261.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.
Número Data Natureza Credor Valor
1101004
01/11/2022
OR - Ordinario
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
R$1,203.99
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
1101006
01/11/2022
OR - Ordinario
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
R$8,601.13
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
1031001
31/10/2022
OR - Ordinario
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
R$400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO A CODEVASP.
Número Data Natureza Credor Valor
1031002
31/10/2022
OR - Ordinario
SERGIO FONSECA AMORIM
R$400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A TERESINA-PI, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.
Número Data Natureza Credor Valor
1031003
31/10/2022
OR - Ordinario
EVALDO BORGES PEREIRA
R$800.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TCE.
Número Data Natureza Credor Valor
1025002
25/10/2022
OR - Ordinario
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.