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Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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409002
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09/04/2025
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OR - Ordinario
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MARCONI VOGADO FIGUEIRO
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS - PI, NO DIA 09/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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409003
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09/04/2025
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OR - Ordinario
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 09/04/2025 E 14/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A SUA PASTA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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404001
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04/04/2025
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OR - Ordinario
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IMPRENSA NACIONAL
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R$1,167.60
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICAÇÃO, JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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403001
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03/04/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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402001
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02/04/2025
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OR - Ordinario
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G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA
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R$4,500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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401001
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01/04/2025
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OR - Ordinario
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KBS CONTABILIDADE
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R$7,500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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401002
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01/04/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$6,050.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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401003
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01/04/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$918.39
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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401004
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01/04/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$4,906.94
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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401005
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01/04/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$14,002.82
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS |