cidadao > despesas > 2
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00097
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27/02/2023
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BANCO DO BRASIL SA
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R$11.50
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00032
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27/02/2023
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COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
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R$159.90
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00053
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24/02/2023
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00074
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24/02/2023
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$797.05
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00042
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24/02/2023
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SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES, CONFORME NOTA 00014. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00054
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24/02/2023
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GILVADO SOARES LOPES
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R$900.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONCERTO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00094
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24/02/2023
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BANCO DO BRASIL SA
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R$34.50
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00075
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24/02/2023
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$797.06
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00049
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23/02/2023
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00093
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23/02/2023
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BANCO DO BRASIL SA
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R$11.50
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |