cidadao > despesas > 2
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00164
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20/04/2023
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$37,351.88
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00165
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20/04/2023
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$9,228.67
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00186
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20/04/2023
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PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA
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R$2,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPALNA MARCHA DO S VEREADORE NOS DIAS 24/04 A 28/04. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00187
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20/04/2023
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$2,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPALNA MARCHA DO S VEREADORE NOS DIAS 24/04 A 28/04. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00188
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20/04/2023
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$2,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPALNA MARCHA DO S VEREADORE NOS DIAS 24/04 A 28/04. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00189
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20/04/2023
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00190
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20/04/2023
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA , EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00200
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20/04/2023
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$3,160.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00202
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20/04/2023
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$1,850.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00201
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20/04/2023
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SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES |