cidadao > despesas > 2
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
00329
|
11/07/2022
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$4,058.60
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
00332
|
11/07/2022
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILID ADE |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
00342
|
08/07/2022
|
G. C. DE CARVALHO
|
R$2,582.18
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
00324
|
04/07/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$1,605.05
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
00325
|
04/07/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$2,076.97
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
00354
|
04/07/2022
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
R$11.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
00353
|
01/07/2022
|
BANCO SICOOB PI
|
R$7,741.19
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONTRAIDO PELOS F UNICONARIOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. |