cidadao > despesas > 2
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00552
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18/11/2022
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$426.45
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A CÂMARA MUNCIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00553
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18/11/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00555
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18/11/2022
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AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUN DO ESTADO DO PIAUI
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R$600.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00563
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18/11/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$4,058.60
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00564
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18/11/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$8,601.13
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00530
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17/11/2022
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ORGAOS DO GOVERNO. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00531
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17/11/2022
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA , EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00532
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17/11/2022
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00158
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14/11/2022
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BANCO DO BRASIL SA
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R$11.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00542
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14/11/2022
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G. C. DE CARVALHO
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R$950.48
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |