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(89) 9.8121-7963
Liquidações

Número Data Credor Valor
1203002
03/12/2024
DIRETA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA
R$180.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CAMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
1203003
03/12/2024
BANCO DO BRASIL SA
R$12.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
1202012
02/12/2024
G. C. DE CARVALHO
R$1,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
1202009
02/12/2024
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
R$1,911.77
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 12-2024
Número Data Credor Valor
1202010
02/12/2024
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
R$1,908.70
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 13-2024
Número Data Credor Valor
1202011
02/12/2024
G. C. DE CARVALHO
R$2,322.67
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
1202018
02/12/2024
AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
R$43.80
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
1202017
02/12/2024
COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
R$159.90
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
1202016
02/12/2024
AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
R$43.80
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
1202019
02/12/2024
MARCIO CARDOSO DA SILVA
R$250.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.