cidadao > despesas > 2
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00495
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21/10/2022
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PAULO ROBERTO SENA BEZERRA
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R$500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA- DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO SENADO FEDERAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00506
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20/10/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDICOES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00509
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20/10/2022
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AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$600.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00502
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19/10/2022
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$2,700.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO DE N° 005/2017, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00503
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19/10/2022
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$1,500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00504
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19/10/2022
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CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE
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R$380.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA INSTALACOES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATERIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DA CAMARA MUNCIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00516
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19/10/2022
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00152
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19/10/2022
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BANCO DO BRASIL SA
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R$88.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00477
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19/10/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$6,014.79
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CAMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00478
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19/10/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$225.88
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SF AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. |