cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
603006
|
03/06/2024
|
OR - Ordinario
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
|
R$1,908.70
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
531001
|
31/05/2024
|
OR - Ordinario
|
NILDA DE SOUSA SOARES
|
R$150.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
531002
|
31/05/2024
|
OR - Ordinario
|
CLAUDINO BIZERRA DE SOUSA NETO
|
R$150.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
531003
|
31/05/2024
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.84
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
529001
|
29/05/2024
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$36.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
527001
|
27/05/2024
|
OR - Ordinario
|
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
R$300.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
527002
|
27/05/2024
|
OR - Ordinario
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$800.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO,EM VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
527003
|
27/05/2024
|
OR - Ordinario
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
|
R$800.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
527004
|
27/05/2024
|
OR - Ordinario
|
RAFAEL BORGES RIBEIRO
|
R$1,016.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
527005
|
27/05/2024
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$48.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |