cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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728002
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28/07/2022
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OR - Ordinario
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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728003
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28/07/2022
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OR - Ordinario
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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726001
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26/07/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$11.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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725001
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25/07/2022
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OR - Ordinario
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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725002
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25/07/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$11.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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721001
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21/07/2022
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OR - Ordinario
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CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE
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R$380.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA INSTALACOES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATERIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DA CAMARA MUNCIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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721002
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21/07/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$66.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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720001
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$1,500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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720002
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$2,700.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO DE N° 005/2017, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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720003
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$269.73
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A CAMARA MUNCIPAL. |