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Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
102007
02/01/2023
OR - Ordinario
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
R$797.05
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
102001
02/01/2023
OR - Ordinario
AKILA MARTINS DO LADO
R$473.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
Número Data Natureza Credor Valor
102002
02/01/2023
OR - Ordinario
AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
R$41.80
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
102003
02/01/2023
OR - Ordinario
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
R$217.76
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
102008
02/01/2023
OR - Ordinario
BANCO DO BRASIL SA
R$0.20
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Natureza Credor Valor
00590
19/12/2022
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
1201001
01/12/2022
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$1,696.80
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Natureza Credor Valor
1201002
01/12/2022
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$6,026.91
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Natureza Credor Valor
1201003
01/12/2022
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$35,261.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.
Número Data Natureza Credor Valor
1201004
01/12/2022
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$848.40
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FECHAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS.