cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
102007
|
02/01/2023
|
OR - Ordinario
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
|
R$797.05
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
102001
|
02/01/2023
|
OR - Ordinario
|
AKILA MARTINS DO LADO
|
R$473.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
102002
|
02/01/2023
|
OR - Ordinario
|
AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
|
R$41.80
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
102003
|
02/01/2023
|
OR - Ordinario
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
|
R$217.76
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
102008
|
02/01/2023
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$0.20
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
00590
|
19/12/2022
|
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
R$150.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
1201001
|
01/12/2022
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$1,696.80
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
1201002
|
01/12/2022
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$6,026.91
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
1201003
|
01/12/2022
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$35,261.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
1201004
|
01/12/2022
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$848.40
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FECHAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. |