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Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
314003
14/03/2023
OR - Ordinario
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
R$500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
314002
14/03/2023
OR - Ordinario
PAULO ROBERTO SENA BEZERRA
R$400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL
Número Data Natureza Credor Valor
310002
10/03/2023
OR - Ordinario
NILDA DE SOUSA SOARES
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, ,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Natureza Credor Valor
307001
07/03/2023
OR - Ordinario
EVALDO BORGES PEREIRA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
Número Data Natureza Credor Valor
307003
07/03/2023
OR - Ordinario
COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
R$159.90
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
307004
07/03/2023
OR - Ordinario
BANCO DO BRASIL SA
R$11.50
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Natureza Credor Valor
301002
06/03/2023
OR - Ordinario
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
303001
03/03/2023
OR - Ordinario
KBS CONTABILIDADE
R$6,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
301002
01/03/2023
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$7,006.67
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Natureza Credor Valor
301003
01/03/2023
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$1,822.80
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS..