cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1103001
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03/11/2022
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OR - Ordinario
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EDIVALDO RODRIGUES DIAS
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R$400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1103002
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03/11/2022
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OR - Ordinario
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$150.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1101005
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01/11/2022
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OR - Ordinario
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$426.45
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A CÂMARA MUNCIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1101003
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01/11/2022
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$35,261.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1101001
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01/11/2022
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$6,014.79
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1101002
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01/11/2022
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,696.80
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1101003
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01/11/2022
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$35,261.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1101004
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01/11/2022
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OR - Ordinario
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,203.99
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1101006
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01/11/2022
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$8,601.13
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1031001
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31/10/2022
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OR - Ordinario
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO A CODEVASP. |